Ultima modifica: 25 Febbraio 2018

Albo Pretorio tutti gli atti

Istituto Comprensivo Statale Sauro-Giovanni XXIII

Tutti gli atti


N. Atti 944   Pagine «    23/32   »

Atti
Numero Atto Data Riferimento Oggetto Validità Categoria
0000055/2019 11/04/2019 Prot. 1815 del 11/03/2019 Prot. 1815 del 11/03/2019 - Determina contratto prest. d'opera occ. esperto RSPP. 11/04/2019
26/04/2019
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0000054/2019 11/04/2019 Prot. 1737 del 07/03/2019 Prot. 1737 del 07/03/2019 - Determina contratto manut. annuale duplicatore. 11/04/2019
26/04/2019
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0000053/2019 11/04/2019 Prot. 1728 del 07/03/2019 Prot. 1728 del 07/03/2019 -Determina riparazione alimentatore su pc e ripristino. 11/04/2019
26/04/2019
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0000052/2019 11/04/2019 Prot. 1680 del 06/03/2019 Prot. 1680 del 06/03/2019 -Determina fornitura beni/servizi con aff.diretto. 11/04/2019
26/04/2019
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0000051/2019 11/04/2019 Prot. 1647 del 05/03/2019 Prot. 1647 del 05/03/2019 -Determina fornitura materiale di consumo - ferramenta. 11/04/2019
26/04/2019
Determine dirigenziali
0000050/2019 11/04/2019 Prot. 1577 del 04/03/2019 Prot. 1577 del 04/03/2019 -Determina noleggio pullman per viaggio d'istruzione del 15-03-2019 - Orto Botanico e Polo Tattile. 11/04/2019
26/04/2019
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0000049/2019 11/04/2019 Prot. 1464 del 27/02/2019 Prot. 1464 del 27/02/2019 -Determina noleggio pullman per viaggio d'istruzione del 14-03-2019 - Orto Botanico e Polo Tattile. 11/04/2019
26/04/2019
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0000048/2019 11/04/2019 Prot. 1462 del 27/02/2019 Prot. 1462 del 27/02/2019 -Determina noleggio pullman per viaggio d'istruzione del 07-03-2019 - Officine Culturali. 11/04/2019
26/04/2019
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0000047/2019 11/04/2019 Prot. 1345 del 22/02/2019 Prot. 1345 del 22/02/2019 -Determina viaggio d'istruzione del 05-03-2019 - Officine Culturali -Catania scuola primaria. 11/04/2019
26/04/2019
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0000046/2019 11/04/2019 Prot. 1298 del 21/02/2019 Prot. 1298 del 21/02/2019 -Determina noleggio pullman per viaggio istruzione del 25/02/2019 11/04/2019
26/04/2019
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0000029/2019 25/02/2019 Prot.1214 del 19/02/2019 Prot.1214 del 19/02/2019 Determina viaggio anno 2019 25/02/2019
12/03/2019
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0000028/2019 25/02/2019 Prot.1210 del 19/02/2019 Prot.1210 del 19/02/2019 Determina viaggio anno 2019 25/02/2019
12/03/2019
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0000027/2019 25/02/2019 Prot.1131 del 15/02/2019 Prot.1131 del 15/02/2019 Determina viaggio anno 2019 25/02/2019
12/03/2019
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0000026/2019 25/02/2019 Prot.1129 del 15/02/2019 Prot.1129 del 15/02/2019 Determina viaggio anno 2019 25/02/2019
12/03/2019
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0000025/2019 25/02/2019 Prot.1127 del 15/02/2019 Prot.1127 del 15/02/2019 Determina viaggio anno 2019 25/02/2019
12/03/2019
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0000024/2019 25/02/2019 Prot.935 del 07/02/2019 Prot.935 del 07/02/2019 Determina liquidazione fattura pulizie mese dicembre 2018 25/02/2019
12/03/2019
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0000023/2019 25/02/2019 Prot.185 dell'11/01/2019 Prot.185 dell'11/01/2019 Determina poste italiane conto contrattuale 2019 25/02/2019
12/03/2019
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0000022/2019 25/02/2019 Prot.9342 del 27/12/2018 Prot.9342 del 27/12/2018 Determina manutenzione assistenza e rinnovo licenza software Argo 2019 25/02/2019
12/03/2019
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0000021/2019 25/02/2019 Prot.9287 del 20/12/2018 Prot.9287 del 20/12/2018 Determina liquidazione assicurazione personale scolastico 2018-19 25/02/2019
12/03/2019
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0000020/2019 25/02/2019 Prot.9286 del 20/12/2018 Prot.9286 del 20/12/2018 Determina liquidazione assicurazione alunni 2018-19 25/02/2019
12/03/2019
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0000019/2019 25/02/2019 Prot.9283 del 20/12/2018 Prot.9283 del 20/12/2018 Determina Cyber ciclostile 25/02/2019
12/03/2019
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0000018/2019 25/02/2019 Prot.9199 del 17/12/2018 Prot.9199 del 17/12/2018 Determina acq. ferramenta 17-12-2018 25/02/2019
12/03/2019
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0000017/2019 25/02/2019 Prot.9146 del 17/12/2018 Prot.9146 del 17/12/2018 Determina spese ferramenta 25/02/2019
12/03/2019
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0000016/2019 25/02/2019 Prot.9140 del 14/12/2018 Prot.9140 del 14/12/2018 Determina spesa quota revisori anno 2018 25/02/2019
12/03/2019
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0000015/2019 25/02/2019 Prot.9122 del 12/12/2018 Prot.9122 del 12/12/2018 Determina acquisto targhe pubblicitarie 25/02/2019
12/03/2019
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0000014/2019 25/02/2019 Prot.9063 dell'11/12/2018 Prot.9063 dell'11/12/2018 Determina sposi 07-12-2018 25/02/2019
12/03/2019
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0000013/2019 25/02/2019 Prot.9054 dell'11/12/2018 Prot.9054 dell'11/12/2018 Determina liquidazione fattura pulizie mese novembre 2018 25/02/2019
12/03/2019
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0000012/2019 25/02/2019 Prot.9033 dell'11/12/2018 Prot.9033 dell'11/12/2018 determina acquisto software office 2016 -azione 28 PNSD 25/02/2019
12/03/2019
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0000011/2019 25/02/2019 Prot.9030 del 10/12/2018 Prot.9030 del 10/12/2018 Determina liquidazione banca spese al 31-12-2018 25/02/2019
12/03/2019
Determine dirigenziali
0000010/2019 25/02/2019 Prot.9024 del 10/12/2018 Prot.9024 del 10/12/2018 Determina Officina della Stampa 25/02/2019
12/03/2019
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