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Tutti gli atti


N. Atti 953   Pagine «    25/32   »

Atti
Numero Atto Oggetto Validità Categoria
0000158/2018 Prot.7452 del 17/10/2018-Determina fornitura mat. fac. consumo cancelleria. 22/10/2018
06/11/2018
Determine dirigenziali
0000157/2018 Prot.7423 del 16/10/2018-Determina aff. diretto spese cambio dominio Aruba da gov.it a edu.it. 22/10/2018
06/11/2018
Determine dirigenziali
0000156/2018 Prot.7410 del 16/10/2018- Determina aff. diretto materiale fac. consumo. inchiostro a colori stampante. 22/10/2018
06/11/2018
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0000155/2018 Prot.7328 del 15/10/2018-Determina aff. diretto materiale fac. consumo ferramenta. 22/10/2018
06/11/2018
Determine dirigenziali
0000154/2018 Prot. 7322 del 15/10/2018-Determina aff. diretto riparazione duplicatore. 22/10/2018
06/11/2018
Determine dirigenziali
0000153/2018 Prot.7078 del 04/10/2018-Determina fornitura mat. cassette pronto soccorso. 22/10/2018
06/11/2018
Determine dirigenziali
0000152/2018 Prot.7013 del 03/10/2018-Determina aff. diretto materiale Ambito 10. 22/10/2018
06/11/2018
Determine dirigenziali
0000151/2018 Prot.6915 del 01/10/2018 - Determina fornitura libretti giustificazione. 22/10/2018
06/11/2018
Determine dirigenziali
0000150/2018 Prot.6887 del 01/10/2018 - Determina aff. diretto fornitura fotocopie test ingresso alunni. 22/10/2018
06/11/2018
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0000149/2018 DETERMINA IMPEGNO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO - 2018-19 18/10/2018
18/10/2019
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0000147/2018 NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO ATELIER DIGITALI - AZIONE 7 - IL LABORATORIO CREATIVO DEI SAPERI 04/10/2018
04/10/2019
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0000141/2018 Prot.6506 del 18/09/2018 Determina a contrarre approvv. servizi connettività evoluta e sicurezza. 28/09/2018
13/10/2018
Determine dirigenziali
0000140/2018 Prot.6490 del 18/09/2018 Determina acquisto Kit pronto soccorso. 28/09/2018
13/10/2018
Determine dirigenziali
0000139/2018 Prot.5994 del 07/09/2018 Determina ulteriore fornitura acquisto per Progetto Atelier Digitale 28/09/2018
13/10/2018
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0000138/2018 PROT. N. 5806 Determina REGISTRI DI CLASSE. 06/09/2018
21/09/2018
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0000137/2018 PROT. N. 5586 Determina fornitura mat. fac. consumo cancelleria. 06/09/2018
21/09/2018
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0000136/2018 PROT. N. 5566 DETERMINA ditta Italigiene fornitura mat. fac. consumo igienico sanitario. 06/09/2018
21/09/2018
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0000135/2018 PROT. N. 5537 DETERMINA Conti technology fornitura tendaggi. 06/09/2018
21/09/2018
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0000134/2018 PROT. N. 5462 DETERMINA CYBER canone + copie. 06/09/2018
21/09/2018
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0000133/2018 PROT. N. 5328 determina LIQUIDAZIONE FATTURA PFE PULIZIE MESE DI GIUGNO 2018 imponibile 06/09/2018
21/09/2018
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0000132/2018 PROT. N. 5327 determina LIQUIDAZIONE FATTURA PFE PULIZIE MESE DI MAGGIO 2018 imponibile 06/09/2018
21/09/2018
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0000131/2018 PROT. N. 5089 determina NEW ELECTRONIC 06/09/2018
21/09/2018
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0000130/2018 PROT. N. 5054 DETERMINA FORNITURA MAT. FAC. CONS. FERRAMENTA. 06/09/2018
21/09/2018
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0000129/2018 PROT. N. 4836 DETERMINA fac consumo ERREBIAN. 06/09/2018
21/09/2018
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0000128/2018 PROT. N. 4784 determina RE DI COPPE FORNITURA TARGHE 06/09/2018
21/09/2018
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0000127/2018 PROT. N. 4149 determina BRUNO EMANUELE teleassistenza 06/09/2018
21/09/2018
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0000126/2018 PROT.4132 determina LIQUIDAZIONE FATTURA PFE PULIZIE MESE DI APRILE 2018 imponibile 04/06/2018
19/06/2018
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0000125/2018 Prot.3962 del 23/05/2018 determina acquisto medaglie e targhe 04/06/2018
19/06/2018
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0000124/2018 Prot.3959 del 23/05/2018 determina acquisto materiale igienico sanitario 04/06/2018
19/06/2018
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0000123/2018 Prot.3951 del 23/05/2018 determina visita istruzione del 05-06-2018 gole alcantara 04/06/2018
19/06/2018
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